时间:2023-05-10 作者: 新闻来源: 【字号:大 | 中 | 小】
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一、概况 (一)部门职责 1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。 2.对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。 3.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 4.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。 5.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。 7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。 (二)机构设置 从预算单位构成看,湖州市吴兴区人民检察院(汇总)部门决算包括检察院本级决算及院下属事业单位决算。 入湖州市吴兴区人民检察院(汇总)单位2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1. 湖州市吴兴区人民检察院。 2. 湖州市吴兴区检察事务中心。 二、2022年度部门(单位)决算公开表 2022年度收入支出决算总表
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公开01表 |
湖州市吴兴区人民检察院(汇总) |
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金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
栏 次 |
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1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
37,477,577.24 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
33,166,422.22 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3,109,956.74 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1,201,198.28 |
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10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
42 |
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12 |
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十二、农林水支出 |
43 |
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13 |
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十三、交通运输支出 |
44 |
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14 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
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15 |
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十五、商业服务业等支出 |
46 |
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16 |
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十六、金融支出 |
47 |
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17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
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18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
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19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
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20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
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21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
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25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
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26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
37,477,577.24 |
本年支出合计 |
58 |
37,477,577.24 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
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30 |
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61 |
|
总 计 |
31 |
37,477,577.24 |
总 计 |
62 |
37,477,577.24 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | 2022年度收入决算表(分单位)
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公开02表 |
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湖州市吴兴区人民检察院(汇总) |
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金额单位:元 |
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单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
37,477,577.24 |
37,477,577.24 |
|
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湖州市吴兴区人民检察院 |
36,305,508.22 |
36,305,508.22 |
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|
湖州市吴兴区检察事务中心 |
1,172,069.02 |
1,172,069.02 |
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注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
| 2022年度收入决算表(分科目)
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公开03表 |
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湖州市吴兴区人民检察院(汇总) |
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|
金额单位:元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
37,477,577.24 |
37,477,577.24 |
|
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|
|
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|
204 |
公共安全支出 |
33,166,422.22 |
33,166,422.22 |
|
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20404 |
检察 |
32,730,122.22 |
32,730,122.22 |
|
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2040401 |
行政运行 |
25,823,316.43 |
25,823,316.43 |
|
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|
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|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,625,000.00 |
1,625,000.00 |
|
|
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|
2040450 |
事业运行 |
1,054,577.24 |
1,054,577.24 |
|
|
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|
2040499 |
其他检察支出 |
4,227,228.55 |
4,227,228.55 |
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
436,300.00 |
436,300.00 |
|
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2040607 |
公共法律服务 |
436,300.00 |
436,300.00 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,109,956.74 |
3,109,956.74 |
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,109,956.74 |
3,109,956.74 |
|
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
938,250.00 |
938,250.00 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,451,308.42 |
1,451,308.42 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
720,398.32 |
720,398.32 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,201,198.28 |
1,201,198.28 |
|
|
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,201,198.28 |
1,201,198.28 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
1,157,812.28 |
1,157,812.28 |
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
43,386.00 |
43,386.00 |
|
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|
|
|
|
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
| 2022年度支出决算表(分单位)
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公开04表 |
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湖州市吴兴区人民检察院(汇总) |
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金额单位:元 |
|
单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
37,477,577.24 |
31,189,048.69 |
6,288,528.55 |
|
|
|
|
湖州市吴兴区人民检察院 |
36,305,508.22 |
30,016,979.67 |
6,288,528.55 |
|
|
|
|
湖州市吴兴区检察事务中心 |
1,172,069.02 |
1,172,069.02 |
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
| 2022年度支出决算表(分科目)
|
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|
公开05表 |
|
湖州市吴兴区人民检察院(汇总) |
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|
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|
金额单位:元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
37,477,577.24 |
31,189,048.69 |
6,288,528.55 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
33,166,422.22 |
26,877,893.67 |
6,288,528.55 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
32,730,122.22 |
26,877,893.67 |
5,852,228.55 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
25,823,316.43 |
25,823,316.43 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,625,000.00 |
|
1,625,000.00 |
|
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|
|
2040450 |
事业运行 |
1,054,577.24 |
1,054,577.24 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
4,227,228.55 |
|
4,227,228.55 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
436,300.00 |
|
436,300.00 |
|
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2040607 |
公共法律服务 |
436,300.00 |
|
436,300.00 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
3,109,956.74 |
3,109,956.74 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,109,956.74 |
3,109,956.74 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
938,250.00 |
938,250.00 |
|
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,451,308.42 |
1,451,308.42 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
720,398.32 |
720,398.32 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,201,198.28 |
1,201,198.28 |
|
|
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
1,201,198.28 |
1,201,198.28 |
|
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,157,812.28 |
1,157,812.28 |
|
|
|
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
43,386.00 |
43,386.00 |
|
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|
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
| 2022年度财政拨款收入支出决算总表
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公开06表 |
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湖州市吴兴区人民检察院(汇总) |
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|
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|
金额单位:元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
37,477,577.24 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
33,166,422.22 |
33,166,422.22 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3,109,956.74 |
3,109,956.74 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,201,198.28 |
1,201,198.28 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
37,477,577.24 |
本年支出合计 |
59 |
37,477,577.24 |
37,477,577.24 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总 计 |
32 |
37,477,577.24 |
总 计 |
64 |
37,477,577.24 |
37,477,577.24 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
| 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
湖州市吴兴区人民检察院(汇总) |
|
|
金额单位:元 |
|
项 目 |
本年支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
37,477,577.24 |
31,189,048.69 |
6,288,528.55 |
|
204 |
公共安全支出 |
33,166,422.22 |
26,877,893.67 |
6,288,528.55 |
|
20404 |
检察 |
32,730,122.22 |
26,877,893.67 |
5,852,228.55 |
|
2040401 |
行政运行 |
25,823,316.43 |
25,823,316.43 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,625,000.00 |
|
1,625,000.00 |
|
2040450 |
事业运行 |
1,054,577.24 |
1,054,577.24 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
4,227,228.55 |
|
4,227,228.55 |
|
20406 |
司法 |
436,300.00 |
|
436,300.00 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
436,300.00 |
|
436,300.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,109,956.74 |
3,109,956.74 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,109,956.74 |
3,109,956.74 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
938,250.00 |
938,250.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,451,308.42 |
1,451,308.42 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
720,398.32 |
720,398.32 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,201,198.28 |
1,201,198.28 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,201,198.28 |
1,201,198.28 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,157,812.28 |
1,157,812.28 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43,386.00 |
43,386.00 |
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
湖州市吴兴区人民检察院(汇总) |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
25,514,623.24 |
302 |
商品和服务支出 |
4,368,744.47 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,833,285.00 |
30201 |
办公费 |
270,445.51 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3,275,955.00 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
233,861.00 |
|
30103 |
奖金 |
8,677,655.80 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
233,861.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
165,500.00 |
30205 |
水费 |
64,657.88 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,451,308.42 |
30206 |
电费 |
595,981.55 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
720,398.32 |
30207 |
邮电费 |
55,470.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
519,718.17 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
669,950.00 |
30209 |
物业管理费 |
1,304,128.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
90,247.90 |
30211 |
差旅费 |
63,032.50 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
2,296,890.20 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
132,290.00 |
30213 |
维修(护)费 |
257,545.97 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4,681,424.43 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,071,819.98 |
30215 |
会议费 |
10,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
938,250.00 |
30217 |
公务接待费 |
26,212.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
18,540.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
8,200.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
89,680.00 |
30227 |
委托业务费 |
94,361.50 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
300,000.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1,050.00 |
30229 |
福利费 |
212,345.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
193,729.73 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
484,460.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
24,299.98 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
428,174.83 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
26,586,443.22 |
公用经费合计 |
4,602,605.47 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
湖州市吴兴区人民检察院(汇总) |
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
湖州市吴兴区人民检察院(汇总) |
|
|
金额单位:元 |
|
项 目 |
本年支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
公开11表 |
湖州市吴兴区人民检察院(汇总) |
|
金额单位:元 |
项 目 |
预算数 |
决算数 |
“三公”经费支出合计 |
619,493.69 |
406,890.28 |
1.因公出国(境)费用 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费小计 |
593,281.69 |
380,678.28 |
(1)公务用车购置费 |
186,948.55 |
186,948.55 |
(2)公务用车运行维护费 |
406,333.14 |
193,729.73 |
3.公务接待费 |
26,212.00 |
26,212.00 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 | 三、2022年度部门(单位)决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2022年度收入总计3,747.76万元,支出总计3,747.76万元, 与2021年度相比,各减少379.82万元,下降9.20%。主要原因是:基建经费收支减少。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计3,747.76万元;包括财政拨款收入3,747.76万元(其中,一般公共预算3,747.76万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计3,747.76万元,其中基本支出3,118.90万元,占83.22%;项目支出628.85万元,占16.78%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收入总计3,747.76万元,支出总计3,747.76万元,与2021年相比,各减少379.82万元,下降9.20%。主要原因是:基建经费收支减少;财政拨款支出年初预算数3,558.24万元,完成年初预算的105.33%,主要原因是人员工资福利社保及项目等支出增加。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出3,747.76万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.18万元,增长0.54%。主要原因是:人员变动、正常晋升等工资福利开支增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出3,747.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出3,316.64万元,占88.50%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出311.00万元,占8.30%;卫生健康(类)支出120.12万元,占3.21%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,558.24万元,支出决算为3,747.76万元,完成年初预算的105.33%,主要原因是人员变动、正常晋升等工资福利开支增加。其中: 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为2,735.87万元,支出决算为2,582.33万元,完成年初预算的94.39 %,决算数小于预算数的主要原因人员变动等工资福利开支减少。 公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)。年初预算为120.93万元,支出决算为105.46万元,完成年初预算的87.21%,决算数大于预算数的主要原因人员变动等工资福利开支减少。 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为172.5万元,支出决算为162.5万元,完成年初预算的94.2%,决算数小于预算数的主要原因用于我院购置设备和维修等支出略有差异。 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为173.5万元,支出决算为422.72万元,完成年初预算的243.64%,决算数大于预算数的主要原因追加了省补资金及大数据中心等项目。 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为43.63万元,决算数大于预算数的主要原因年内新增项目。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为93.15万元,支出决算为93.83万元,完成年初预算的100.73%,决算数与预算数基本持平。 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为91.9万元, 支出决算为145.13万元,完成年初预算的157.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及养老保险缴费基数增加等。 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为45.95万元, 支出决算为72.04万元,完成年初预算的156.78%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及职业年金缴费基数增加等。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为118.6万元,支出决算为115.78万元,完成年初预算的97.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动等。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.84万元, 支出决算为4.34万元,完成年初预算的74.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动等。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,118.90万元,其中: 人员经费2,658.64万元,主要包括:主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费460.26万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、税金及附加费用、公务用车运行维护费、公务接待费等。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为61.95万元,支出决算为40.69万元,完成全年预算的65.68%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是车辆经费厉行节约。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为38.07万元,93.56%,与2021年度相比,增加0.75万元,增加2%,主要原因是公车购置;公务接待费支出决算为2.62万元,6.44%,与2021年度相比,与2021年度相比,增加2.03万元,增加344.07%,主要原因是疫情开放后来我院参观的其他院及部门人次增加。。具体情况如下: (1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。 (2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为59.33万元,支出决算为38.07万元,完成全年预算的64.16%。决算数小于全年预算数的主要原因是购置1辆新车,厉行节约,开源节流。 公务用车购置全年预算数为18.69万元,支出决算为18.69万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是购置新车。主要用于经批准购置的1辆公务用车; 公务用车运行维护费全年预算数为40.63万元,支出19.37万元,完成全年预算的47.68%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,开源节流。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。 (3)公务接待费全年预算数为2.62万元,支出决算为2.62万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待20批次,累计265人次。主要用于接待上级及兄弟部门单位日常公务活动等支出。决算数等于全年预算数。其中: 外事接待支出0万元,主要用于外宾接待0团组,0人次。 其他国内公务接待支出2.62万元,主要用于接待上级及兄弟部门单位,接待20批次,累计265人次。 (十)机关运行经费支出说明 2022年度机关运行经费年初预算数为469.45万元,支出决算为448.93万元,完成年初预算的95.63%,决算数小于预算数的主要原因根据“八项规定”,厉行节约,严格控制支出;比2021年度增加172.22万元,增长57.94%,主要原因是因为物业管理费按照要求并入公用经费。 (十一)政府采购支出说明 2022年度政府采购支出总额475.68万元,其中:政府采购货物支出223.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出252.30万元。授予中小企业合同金额475.68万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额475.68万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。 (十二)国有资产占有情况说明 截至2022年12月31日,湖州市吴兴区人民检察院本级及所属各单位共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,湖州市吴兴区人民检察院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目10个,共涉及资金610.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。 组织对“科技强检专项经费”“省补业务装备”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出610.16万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,绩效指标较合理、明确、可测性,决策依据及决策程序符合相关规定,项目资金能及时到账,相关管理制度完备,并能严格遵守。 组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,绩效指标较合理、明确、可测性,决策依据及决策程序符合相关规定,项目资金能及时到账,相关管理制度完备,并能严格遵守,需要进一步完善制度,加大监管力度。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果 湖州市吴兴区人民检察院随决算公开2022年度单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,科技强检专项经费项目和省补办案业务费项目绩效自评具体情况如下: 科技强检专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是对检察院的电子设备等进行日常维护费用;二是日常业务办公中设备的耗材费用支出。发现的问题及原因:一是预算执行进度和效率有待加强;二是监管、执行制度不完善;三是项目成果数量和质量有待进一步提升。下一步改进措施:一是切实加快预算执行进度,提高资金使用效率,二是完善制度,加大监管力度;三是加强项目成果的数量和质量,不断提高项目完成评价率。
绩效自评表(一次性项目)
( 2022年度) 单位:万元
项目名称 |
科技强检 |
项目实施单位 |
吴兴区人民检察院 |
项目绩效责任人 |
凌云志 |
项目起止时间 |
2022.1~2022.2 |
重点民生项目 |
是( ) 否(√) |
财政政策项目 |
是( ) 否(√ |
政府购买服务 |
是(√) 否( ) |
项目实施的主要内容 |
对检察院设备购置等开支 |
绩效评价人员 |
高群东、凌云志、潘颖佼 |
资金实际使用情况 |
项目预算情况 |
预算使用数 |
20 |
预算安排数 |
20 |
其中:财政资金 |
20 |
其中:财政资金 |
20 |
其他资金 |
|
其他资金 |
|
支出内容(按经济科目详列) |
实际支出数 |
项目预算细化的计划支出数 |
信息网络及软件购置更新 |
20 |
20 |
|
|
|
支出合计 |
20 |
20 |
总体绩效目标
(包括:时间、对象、任务、绩效) |
绩效目标实际情况 |
预期与实际差异情况说明 |
在2022年期间对检察院电子设备购置,保障了整个检察院的网络及设备的安全和正常运行。 |
对购置检察院电子设备,保障了整个检察院的网络及设备的安全和正常运行。 |
|
绩效指标 |
指标类别 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
权重 |
自评分值 |
产出指标 |
(数量指标) |
购置电子设备 |
10台 |
100% |
25% |
95 |
(质量指标) |
验收完成率 |
100% |
100% |
25% |
95 |
(时效指标) |
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(成本指标) |
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…… |
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效益指标 |
(经济效益指标) |
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(社会效益指标) |
装备使用率 |
100% |
100% |
25% |
95 |
(生态效益指标) |
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(可持续影响指标) |
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…… |
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满意度指标 |
(服务对象满意度指标) |
干警满意率 |
98% |
100% |
25% |
95 |
总分(分值) |
95 |
评价结论(等级) |
优 |
评价结论说明:90(含)~100分为“优”、80(含)~90分为“良”、60(含)~80分为“中”、60分以下为“差”,评价结论分为“优”、“良”、“中”、“差”。 |
存在问题(可另附说明) |
监管、执行制度不完善 |
改进承诺(可另附说明) |
完善制度,加大监管力度 |
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| 省补办案业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.5分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为117.00万元,执行数为117.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是补充办案经费不足;二是检察院为履行职责发生的与办案相关支出。发现的问题及原因:一是内控制度不够完善;二是办案经费细化不够。下一步改进措施:一是进一步完善内控制度;二是进一步细化办案经费开支,提高绩效指标。 绩效自评表(一次性项目) ( 2022年度) 单位:万元
项目名称 |
省补办案业务经费 |
项目实施单位 |
湖州市吴兴区人民检察院 |
项目绩效责任人 |
胡佳丽 |
项目起止时间 |
2022.1~2022.12 |
重点民生项目 |
是( ) 否(√) |
财政政策项目 |
是( ) 否(√) |
政府购买服务 |
是( ) 否(√) |
项目实施的主要内容 |
保障检察院业务工作所需经费的开支,包括办案费、消耗费、业务租赁费、维修费、检察宣传费等 |
绩效评价人员 |
沈璋、高群东、潘颖佼 |
资金实际使用情况 |
项目预算情况 |
预算使用数 |
117 |
预算安排数 |
117 |
其中:财政资金 |
117 |
其中:财政资金 |
117 |
其他资金 |
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其他资金 |
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支出内容(按经济科目详列) |
实际支出数 |
项目预算细化的计划支出数 |
办公费 |
21.59 |
21.59 |
邮电费 |
2.44 |
2.44 |
差旅费 |
5.11 |
5.11 |
维修(护)费 |
8.8 |
8.8 |
会议费 |
0.16 |
0.16 |
培训费 |
11.2 |
11.2 |
劳务费 |
3.88 |
3.88 |
委托业务费 |
4.5 |
4.5 |
其他商品和服务支出 |
59.32 |
59.32 |
支出合计 |
117 |
117 |
总体绩效目标
(包括:时间、对象、任务、绩效) |
绩效目标实际情况 |
预期与实际差异情况说明 |
检察院业务工作所需经费的开支,包括办案费、消耗费、业务租赁费、维修费、检察宣传费等 |
检察院业务工作所需经费的开支,包括办案费、消耗费、业务租赁费、维修费、检察宣传费等 |
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绩效指标 |
指标类别 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
权重 |
自评分值 |
产出指标 |
(数量指标) |
案件数量 |
100件 |
100% |
25 |
100 |
(质量指标) |
案件完结率 |
80% |
100% |
25 |
95 |
(时效指标) |
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(成本指标) |
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…… |
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效益指标 |
(经济效益指标) |
上缴国库 |
300万 |
100% |
25 |
100 |
(社会效益指标) |
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(生态效益指标) |
公益诉讼完结率 |
80% |
100% |
25 |
95 |
(可持续影响指标) |
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…… |
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满意度指标 |
(服务对象满意度指标) |
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总分(分值) |
97.5 |
评价结论(等级) |
优 |
评价结论说明:90(含)~100分为“优”、80(含)~90分为“良”、60(含)~80分为“中”、60分以下为“差”,评价结论分为“优”、“良”、“中”、“差”。 |
存在问题(可另附说明) |
监管、执行制度不完善 |
改进承诺(可另附说明) |
完善制度,加大监管力度 |
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| 3.财政评价项目绩效评价结果 无。 4.部门评价项目绩效评价结果 无。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 18.公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。 19.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 20.公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项):指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。 21. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项):反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。 22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指实行未归口管理的行政单位离退休人员的支出 23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、附件
区检察院2022年预算项目绩效目标汇总表 |
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单位: |
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单位名称(项目名称) |
合计 |
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项目绩效目标 |
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一般公共预算拨款(补助) |
其他收入 |
政府性基金 |
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总计 |
346.00 |
346.00 |
0.00 |
0.00 |
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湖州市吴兴区人民检察院 |
346.00 |
346.00 |
0.00 |
0.00 |
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科技强检专项经费 |
20.00 |
20.00 |
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通过科技强检项目的实施,进一步提升检察院的办公办案信息化建设水平、提升执法办案技术支持能力、提升办公办案效率,特别对会议室硬件设备进行必要升级,保障了整个检察院会议和办案过程的安全和正常运行。 |
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数字化档案工作经费 |
30.00 |
30.00 |
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建立吴兴区检察院数字档案室,积累、归档、管理和利用各类档案信息,以实现档案管理数字化、信息化和网络化。完成对建院以来的老档案进行90%以上的数字扫描归档,90%以上可利用数字档案室查询。 |
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综合业务经费 |
33.50 |
33.50 |
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保障我院大楼和南太湖检察室3万多平方米的卫生保洁工作,对所负责区域进行清洁,不留卫生死角和盲区,楼梯栏杆要每日擦拭,楼梯地面每日拖洗,无明显污垢,楼梯道墙角无蜘蛛网。 |
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未检工作专项经费 |
30.00 |
30.00 |
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依托专门的工作场所基地为涉罪未成年人开展教育,对我院涉案的未成年人进行100%的观护帮教和专业心理干预。通过保障检察环节的涉罪未成年人及受侵害的未成年人的社会帮教工作,实现对未成年人的保护。 |
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食堂经费 |
173.50 |
173.50 |
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保障检察院工作人员和保安保洁等150人左右就餐,规范食堂管理,营造干净整洁的用餐环境,提高服务水平,保障检察院工作人员生活质量,保证检察院工作的正常运行。 |
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基层检察室专项经费 |
59.00 |
59.00 |
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保障检察院和基层检察室涉密和非涉密专网正常运作,对网络安全等进行必要的升级改造,确保办案过程的安全和正常运行,实现全国四级检察机关检查工作网全覆盖,实现与其他政法机关之间设施联通、网络畅通、平台贯通和数据融通。 |
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近年来,湖州市吴兴区人民检察院坚持“立检为公,执法为民”,紧紧围绕全区发展大局,深入践行群众路线,认真履行检察职能,不断加大工作力度,着力加强队伍建设,提高执法水平和办案质量,为湖州市中心城区经济社会又好又快发展做出... |
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