时间:2023-05-10 作者: 新闻来源: 【字号:大 | 中 | 小】
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一、概况 (一)单位职责 1.承担检察办案中的记录、文字打印、数据录入以及照相、录像、录音等工作。 2.承担检察事务性工作,协助做好案卷材料的整理、装订、移送等。 3.承担检察信息的采集、编辑、发布等工作。 4.承担区人民检察院交办的其他工作任务。 (二)机构设置 从预算单位构成看,湖州市吴兴区检察事务中心部门决算包括:湖州市吴兴区检察事务中心。 纳入湖州市吴兴区检察事务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 湖州市吴兴区检察事务中心 二、2022年度单位决算公开表 收入支出决算总表
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公开01表 |
湖州市吴兴区检察事务中心 |
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金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,172,069.02 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
1,054,577.24 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
74,105.78 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
43,386.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
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12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
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13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
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14 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
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15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
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16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
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17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
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18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
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20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
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21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
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26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,172,069.02 |
本年支出合计 |
58 |
1,172,069.02 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总 计 |
31 |
1,172,069.02 |
总 计 |
62 |
1,172,069.02 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | 收入决算表(分单位)
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公开02表 |
|
湖州市吴兴区检察事务中心 |
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金额单位:元 |
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单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,172,069.02 |
1,172,069.02 |
|
|
|
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|
湖州市吴兴区检察事务中心 |
1,172,069.02 |
1,172,069.02 |
|
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|
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
| 收入决算表(分科目)
|
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|
公开03表 |
|
湖州市吴兴区检察事务中心 |
|
|
|
|
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|
金额单位:元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,172,069.02 |
1,172,069.02 |
|
|
|
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|
204 |
公共安全支出 |
1,054,577.24 |
1,054,577.24 |
|
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20404 |
检察 |
1,054,577.24 |
1,054,577.24 |
|
|
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
1,054,577.24 |
1,054,577.24 |
|
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|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
74,105.78 |
74,105.78 |
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74,105.78 |
74,105.78 |
|
|
|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52,907.78 |
52,907.78 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21,198.00 |
21,198.00 |
|
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|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
43,386.00 |
43,386.00 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
43,386.00 |
43,386.00 |
|
|
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
43,386.00 |
43,386.00 |
|
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|
|
| 支出决算表(分单位)
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公开04表 |
|
湖州市吴兴区检察事务中心 |
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金额单位:元 |
|
单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,172,069.02 |
1,172,069.02 |
|
|
|
|
|
湖州市吴兴区检察事务中心 |
1,172,069.02 |
1,172,069.02 |
|
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|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
| 支出决算表(分科目)
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公开05表 |
|
湖州市吴兴区检察事务中心 |
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|
金额单位:元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,172,069.02 |
1,172,069.02 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,054,577.24 |
1,054,577.24 |
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1,054,577.24 |
1,054,577.24 |
|
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
1,054,577.24 |
1,054,577.24 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74,105.78 |
74,105.78 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74,105.78 |
74,105.78 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52,907.78 |
52,907.78 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21,198.00 |
21,198.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43,386.00 |
43,386.00 |
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
43,386.00 |
43,386.00 |
|
|
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
43,386.00 |
43,386.00 |
|
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|
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
| 财政拨款收入支出决算总表
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公开06表 |
|
湖州市吴兴区检察事务中心 |
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|
金额单位:元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,172,069.02 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,054,577.24 |
1,054,577.24 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
74,105.78 |
74,105.78 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
43,386.00 |
43,386.00 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
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|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
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|
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|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
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|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
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|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,172,069.02 |
本年支出合计 |
59 |
1,172,069.02 |
1,172,069.02 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
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|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总 计 |
32 |
1,172,069.02 |
总 计 |
64 |
1,172,069.02 |
1,172,069.02 |
|
|
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|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
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公开07表 |
|
湖州市吴兴区检察事务中心 |
|
|
金额单位:元 |
|
项 目 |
本年支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,172,069.02 |
1,172,069.02 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,054,577.24 |
1,054,577.24 |
|
|
20404 |
检察 |
1,054,577.24 |
1,054,577.24 |
|
|
2040450 |
事业运行 |
1,054,577.24 |
1,054,577.24 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74,105.78 |
74,105.78 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74,105.78 |
74,105.78 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52,907.78 |
52,907.78 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21,198.00 |
21,198.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43,386.00 |
43,386.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43,386.00 |
43,386.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43,386.00 |
43,386.00 |
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
湖州市吴兴区检察事务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,058,735.88 |
302 |
商品和服务支出 |
113,333.14 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
154,513.00 |
30201 |
办公费 |
12,400.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30103 |
奖金 |
424,817.38 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
165,500.00 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52,907.78 |
30206 |
电费 |
67,600.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21,198.00 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23,604.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19,782.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,967.10 |
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
112,236.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9,520.00 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
72,690.62 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
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30226 |
劳务费 |
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31201 |
资本金注入 |
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30307 |
医疗费补助 |
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30227 |
委托业务费 |
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31203 |
政府投资基金股权投资 |
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30308 |
助学金 |
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30228 |
工会经费 |
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31204 |
费用补贴 |
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30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
12,000.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
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30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
21,333.14 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
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30311 |
代缴社会保险费 |
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30239 |
其他交通费用 |
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399 |
其他支出 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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307 |
债务利息及费用支出 |
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39909 |
经常性赠与 |
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30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
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30702 |
国外债务付息 |
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
1,058,735.88 |
公用经费合计 |
113,333.14 |
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注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开09表 |
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湖州市吴兴区检察事务中心 |
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金额单位:元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注:本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
。 |
| 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开10表 |
|
湖州市吴兴区检察事务中心 |
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|
金额单位:元 |
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项 目 |
本年支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
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注:本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开11表 |
湖州市吴兴区检察事务中心 |
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金额单位:元 |
项 目 |
预算数 |
决算数 |
“三公”经费支出合计 |
21,333.14 |
21,333.14 |
1.因公出国(境)费用 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费小计 |
21,333.14 |
21,333.14 |
(1)公务用车购置费 |
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(2)公务用车运行维护费 |
21,333.14 |
21,333.14 |
3.公务接待费 |
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注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 | 三、2022年度单位决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2022年度收入总计117.21万元,支出总计117.21万元,与2021年度相比,各减少2.82万元,下降2.35%。主要原因是:开源节流,公车运行经费减少。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计117.21万元;包括财政拨款收入117.21万元(其中,一般公共预算117.21万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计117.21万元,其中基本支出117.21万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收入总计117.21万元,支出总计117.21万元,与2021年相比,各减少2.82万元,下降2.35%。主要原因是:开源节流,公车运行经费减少;财政拨款支出年初预算数130.77万元,完成年初预算的89.63%,主要原因是人员工资福利调整。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出117.21万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.82万元,下降2.35%。主要原因是:开源节流,公车运行经费减少。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出117.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出105.46万元,占89.98%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出7.41万元,占6.32%;卫生健康(类)支出4.34万元,占3.70%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.93万元,支出决算为117.21万元, 完成年初预算的89.63%,主要原因是人员工资福利调整。其中: 公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)。年初预算为120.93万元,支出决算为105.46万元,完成年初预算的87.21%,决算数小于预算数的主要原因人员变动等工资福利开支减少。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2.67万元,支出决算为5.29万元,完成年初预算的198.13%,决算数大于预算数的主要原因正常晋升等工资福利开支增加。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1.33万元,支出决算为2.12万元,完成年初预算的159.4%,决算数大于预算数的主要原因正常晋升等工资福利开支增加。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.84万元, 支出决算为4.34万元,完成年初预算的74.32%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动等。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出117.21万元,其中: 人员经费105.87万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 公用经费11.33万元,主要包括:办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.13万元,支出决算为2.13万元,完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.13万元,占100.00%,与2021年度相比,减少1.26万元,下降59.15%,主要原因是开源节流,严格执行公务用车制度;公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%。具体情况如下: (1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。 (2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.13万元,支出决算为2.13万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数。 公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车; 公务用车运行维护费全年预算数为2.13万元,支出2.13万元,完成全年预算的100.00%。主要用于检察事务中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 (3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。国内公务接待0批次,累计0人次。决算数等于全年预算数。其中: 外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。 其他国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。 (十)机关运行经费支出说明 2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。 (十一)政府采购支出说明 2022年度政府采购支出总额2.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额2.00万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。 (十二)国有资产占有情况说明 截至2022年12月31日,湖州市吴兴区检察事务中心共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,XX厅(局)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。 本年无政府性基金预算项目。 本年无国有资本经营预算项目。 本年无单位评价。 本年无单位整体支出绩效评价。 本年无下属单位整体支出绩效评价。 2.单位决算中项目绩效自评结果。 本单位2022年度无预算项目。 3.财政评价项目绩效评价结果。 无。 4.部门评价项目绩效评价结果。 无。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:指填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:指填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。 18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、附件 无。
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近年来,湖州市吴兴区人民检察院坚持“立检为公,执法为民”,紧紧围绕全区发展大局,深入践行群众路线,认真履行检察职能,不断加大工作力度,着力加强队伍建设,提高执法水平和办案质量,为湖州市中心城区经济社会又好又快发展做出... |
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